12月10日,从中国内部审计协会获悉,公司提交的论文《系统论视域下全域智控型内部审计监督体系研究》在中国内审协会2025年组织的年度理论研讨活动征集的479篇作品中脱颖而出,经评审委员会严格评议,以第5名的优异成绩获选,并将被汇编入《中国内部审计协会2025年内部审计理论研讨优秀论文集》,是省公司系统唯一入选的作品。 2025年,中国内审协会在会员单位中开展了以“如何科学规范开展内部审计工作,提升内部审计监督质效”为主题的群众性理论研讨活动,得到了广大内部审计机构和地方内部审计(师)协会的积极响应。审计部一贯注重内部审计理论与实践的相互融合,始终坚持将审计理论作为指导实践、提升效能的重要引擎,致力于推动理论创新与实践应用的“双向赋能”。 在工作实践中,审计部紧密围绕电网企业特点与高质量发展要求,积极探索内部审计在风险防控、合规管理、价值创造中的作用发挥路径:一方面鼓励审计人员扎根一线,从经责审计、专项审计、投资审计等具体工作中提炼真问题、总结新方法,将时间智慧转化为理论素材;另一方面,积极引入前沿审计理论理念与方法论,通过专题学习、课题研究、交流研讨等方式,将科学的理论工作应用于审计计划制定、项目实施、数字化审计、成果应用等全流程,有效提升审计监督服务质效。 下一步,审计部将以此次获奖为新起点,持续深化理论研究和实践探索,优化“从实践中来,到实践中去”的循环机制,持续提升内部审计工作的科学化、规范化、专业化水平,为公司和电网高质量发展贡献审计智慧和力量。